Curso Monográfico Impuesto sobre Sociedades
| Tipo de curso | Curso Monográfico |
| Modalidad | Online. Vídeos siempre disponibles en tu plataforma. |
| Duración | 22 horas repartidas en 20 sesiones |
| Fecha última actualización | 15 de junio de 2026 |
| Tutorizado | Sí |
| Documentación | Sí |
| Profesor | D. Jaime Sesma Moreno. Abogado, asesor fiscal y profesor de Derecho Financiero y Tributario de CUNEF. |
| Precio | 199 euros + IVA |
| Precio para miembros de Asesor Excelente | GRATIS |
Información del curso
Ese impuesto que debes dejar liquidado antes de irte de vacaciones suele convertirse en una fuente de atascos en el despacho. Horarios de trabajo que se alargan, preguntas sin resolver y excepciones para las que no encuentras respuesta.

Se acerca la presentación del Impuesto sobre Sociedades. ¿Está lista tu asesoría para afrontar el momento?
- Necesitas afianzar los conocimientos relacionados con el Impuesto sobre Sociedades
- Tienes estudios básicos del impuesto pero te pierdes en los aspectos complejos
- Desconoces las novedades introducidas durante este ejercicio
- Quieres ejemplos prácticos que faciliten su aplicación
- No conoces a ningún experto que resuelva tus dudas
- Dispones de poco tiempo para formarte y quieres información centrada y útil
- Deseas que todos los miembros de tu despacho dispongan del mismo aprendizaje que tú
Lo que necesitas es formación de alta calidad, que no te haga perder el tiempo divagando y que incluya todas las actualizaciones legislativas, de modo que tengas la seguridad de que no te dejas nada importante durante la preparación del impuesto.
Que además comience cuanto antes, para aprender con margen suficiente y afrontar la liquidación del Impuesto sobre Sociedades con la atención que merece cada cliente.
Asesor Excelente tiene en marcha el curso que necesitas.
Nuevo Curso Monográfico Impuesto sobre Sociedades
Este monográfico está diseñado para que afiances y actualices tus conocimientos sobre el Impuesto sobre Sociedades desde una perspectiva totalmente práctica.
Quizá quieras repasar conceptos antes de comenzar la campaña, profundizar en aspectos complejos del impuesto o disponer de criterios claros para resolver situaciones reales del despacho. Sea cual sea tu punto de partida, este curso te ayudará a trabajar con mayor seguridad, rapidez y criterio profesional durante la preparación del Modelo 200.
A lo largo de 20 sesiones, el curso recorre desde los fundamentos esenciales del impuesto hasta las cuestiones más complejas que afectan al trabajo diario de asesores fiscales, economistas y despachos profesionales.
Todas las novedades relevantes de la campaña 2025-2026
Esta edición incorpora las principales novedades normativas aplicables al ejercicio 2025 y a la campaña de julio de 2026, entre ellas:
- La nueva regulación de la reserva de capitalización, con incremento de porcentajes y reducción del plazo de mantenimiento de fondos propios de 5 a 3 años.
- Los nuevos tipos de gravamen para empresas de reducida dimensión y microempresas.
- La nueva tributación mínima y sus efectos sobre deducciones y bonificaciones.
- La libertad de amortización para inversiones en energías renovables, vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga.
- Las novedades que afectan a grupos fiscales y consolidación fiscal.
- La ampliación de los supuestos exentos previstos en la Ley 49/2002 para entidades sin ánimo de lucro.
Aunque tengas experiencia en el Impuesto sobre Sociedades, este curso te permitirá revisar con criterio profesional todas las modificaciones recientes y comprender cómo aplicarlas correctamente en la práctica.
Formación impartida por un especialista
El instructor de esta formación es D. Jaime Sesma Moreno, abogado, asesor fiscal y profesor de Derecho Financiero y Tributario en CUNEF.
Durante el curso desarrolla paso a paso tanto los fundamentos técnicos del impuesto como su aplicación práctica, siempre adaptados a los últimos cambios normativos y criterios fiscales. Además, la formación incluye más de 200 supuestos prácticos que te ayudarán a trasladar la teoría al trabajo diario del despacho.
Formación flexible para todo tu despacho
Además, sin coste adicional, todos los miembros de tu despacho pueden acceder a la formación. Esto permite unificar criterios de trabajo, mejorar la organización interna y reducir tiempos de revisión y consulta durante la campaña.
Todo el contenido está disponible en formato vídeo y puede visualizarse tantas veces como necesites, desde cualquier dispositivo y lugar. A través de tu Área Privada tendrás acceso al material descargable del curso y al sistema de consultas con el profesor.
Comienza ya tu preparación y afronta la próxima Campaña de Sociedades con una visión práctica, actualizada y profesional del impuesto.
Te contamos qué incluye el Curso Monográfico Impuesto sobre Sociedades
- El profesor es D. Jaime Sesma Moreno, abogado, asesor fiscal y profesor de Derecho Financiero y Tributario en CUNEF
- 20 sesiones que desarrollan en profundidad el Impuesto sobre Sociedades
- Más de 20 horas de formación práctica actualizada en clases de una hora de duración
- Más de 200 casos prácticos resueltos
- Documentación actualizada, que puedes descargar y consultar
- Posibilidad de realizar preguntas al ponente
- Entrega de diploma acreditativo, al completar el 75% de cada una de las sesiones del temario
- Puedes ver las clases las veces que quieras
- Puede realizar el curso cualquier persona del despacho que decidas. Sin sobrecoste
¿Para quién está diseñado el Curso Monográfico Impuesto sobre Sociedades?
- Asesores Fiscales que deseen repasar o ampliar conocimientos sobre el Impuesto sobre Sociedades
- Gestores administrativos, abogados y economistas que necesitan conocer la resolución de casos prácticos
- Despachos profesionales que quieren ponerse al día de las últimas novedades del impuesto
- Asesorías que invierten en la formación continua de los miembros de su despacho
- Empleados de asesorías que buscan ampliar su formación por su cuenta
Este monográfico está disponible hasta la finalización de la Campaña de Sociedades.
Queremos que seas un Asesor Experto en Impuesto sobre Sociedades cuanto antes.
Esto es todo lo que aprenderás en el Curso Monográfico Impuesto sobre Sociedades:
SESIÓN 1.- Naturaleza y elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades
- Normativa reguladora
- Naturaleza y ámbito de aplicación
- Hecho imponible
- Contribuyentes. Especial atención a las sociedades patrimoniales
- Criterios de residencia en el Impuesto sobre Sociedades
- Exenciones
- Periodo impositivo y devengo
- Esquema de liquidación
SESIÓN 2.- La determinación de la Base Imponible. Imputación temporal
- La determinación de la Base Imponible: concepto y tipos de ajustes fiscales
- Ajuste por el Gasto por el Impuesto sobre Sociedades
- Criterios de imputación temporal
SESIÓN 3.- Tratamiento fiscal de las amortizaciones (I)
- Normas comunes aplicables a todos los métodos
- Amortización lineal según tablas
SESIÓN 4.- Tratamiento fiscal de las amortizaciones (II)
- Amortización según porcentaje constante sobre valor pendiente
- Amortización según “números dígitos”
- Amortización según plan aprobado por la Administración Tributaria
- Amortización mediante acreditación de la depreciación efectiva
- Libertad de amortización
- Fiscalidad en caso de enajenación de los activos amortizados
SESIÓN 5.- Correcciones de valor sobre clientes y deudores
- Dotaciones fiscalmente deducibles y no deducibles
- Efectos de las reversiones de las correcciones valorativas
SESIÓN 6.- Correcciones de valor y provisiones
- Planteamiento general: deducibilidad de los gastos ciertos y efectivos
- Ajustes derivados del diferente tratamiento contable y fiscal
- Tratamiento fiscal del:
SESIÓN 7.- Gastos no deducibles
- Requisitos generales para admitir la deducibilidad del gasto
- Ajustes permanentes sobre gastos no deducibles
SESIÓN 8.- El tratamiento fiscal de los gastos financieros
- Origen y razón de la limitación
- Determinación de los componentes de la ratio
- Cantidades no deducidas y defectos de deducción. Traslado posterior
SESIÓN 9.- Reglas de valoración del Impuesto sobre Sociedades
- Regla general y reglas especiales; las transmisiones lucrativas y societarias
- Operaciones vinculadas
- Cambios de residencia
- Operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales
- Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal
SESIÓN 10.- Estudio conjunto de la doble imposición (I)
- El problema de la doble imposición. Origen/raíz del problema
- Tipos de doble imposición y soluciones previstas para su solución
SESIÓN 11.- Estudio conjunto de la doble imposición (II)
- Doble imposición económica internacional
- Concurrencia de doble imposición jurídica y económica
- Doble imposición económica interna. Exención
- El papel de los CDI como distribuidores de la potestad tributaria
SESIÓN 12.- El régimen del “patent-box” español
- Rentas susceptibles de acogerse a la reducción
- Importe de la reducción y método de cálculo
- Requisitos para su aplicación
SESIÓN 13.- Reserva de capitalización y compensación de Bases Negativas
- Reserva de capitalización
- Compensación de BIN’s
SESIÓN 14.- Determinación de la deuda tributaria
- La determinación de la deuda tributaria en el Impuesto sobre Sociedades
- Los distintos tipos de gravamen
SESIÓN 15.- Deducciones y bonificaciones del Impuesto
- Listado y tipología de deducciones/bonificaciones
- Especial mención a La deducción por I+D e IT
- Normas comunes a la aplicación de las deducciones
SESIÓN 16.- Los pagos fraccionados
- Métodos para su determinación
- Plazos y requisitos
SESIÓN 17.- Régimen especial de las empresas de reducida dimensión (I)
- Los distintos regímenes especiales del Impuesto sobre Sociedades y su preferencia en la aplicación
- El régimen de las ERD
- Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo
- Amortización acelerada de elementos nuevos del inmovilizado
SESIÓN 18.- Régimen especial de las empresas de reducida dimensión (II)
- Pérdidas por deterioro de créditos por insolvencias en estimaciones globales
- Reserva de nivelación
SESIÓN 19.- Gestión del Impuesto sobre Sociedades (I)
- Obligaciones formales
- Declaraciones, autoliquidaciones y solicitudes de devolución
- Obligaciones de retención e ingreso a cuenta
SESIÓN 20.- Gestión del Impuesto sobre Sociedades (II)
- Programas previstos por la AEAT para el cumplimiento tributario
- Novedades específicas de la presente campaña
- Resolución de ejercicios prácticos integrados
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